|
Faktúra |
Fa č. 8024010576 PPaC, a.s., Humenné
|
za chlieb a pečivo
|
61,29 |
s DPH |
08.10.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 2441423Cimbaľak,s.r.o., Bardejov
|
za mäso
|
68,39 |
s DPH |
08.10.2024 |
Cimbaľak, s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
08.10.2024 |
08.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 24040216, Wintex s.r.o., Humenné
|
pracovné odevy
|
212,70 |
s DPH |
08.10.2024 |
Wintex s.r.o., Humenné |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
08.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 0177996306, ANTIK TELECOM S.R.O., KOŠICE
|
internet
|
0,03 |
s DPH |
07.10.2024 |
ANTIK TELECOM S.R.O., KOŠICE |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 2290106535, Východoslovenská energetika a.s.
|
el. energia
|
643,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
07.10.2024 |
14.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 7243534, ESPIK GROUP, S.R.O.
|
kuchynský odpad
|
29,52 |
s DPH |
03.10.2024 |
ESPIK GROUP, S.R.O. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
03.10.2024 |
31.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 8357641700, SLOVAK TELEKOM A.S., BRATISLAVA
|
telefón
|
40,37 |
s DPH |
03.10.2024 |
SLOVAK TELEKOM A.S., BRATISLAVA |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
03.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 530430925 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
459,38 |
s DPH |
02.10.2024 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 20241286, Technik PO
|
Technik PO
|
70,20 |
s DPH |
02.10.2024 |
Tomáš Benek, Lieskovec 130 |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
02.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 2501056626, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
|
voda
|
735,83 |
s DPH |
02.10.2024 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
02.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa. č. 8631278665, SPP a.s., Bratislava
|
plyn
|
81,00 |
s DPH |
02.10.2024 |
SPP a.s., Bratislava |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
02.10.2024 |
07.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 2024651, OOÚ
|
OOÚ
|
46,80 |
s DPH |
01.10.2024 |
Osobný údaj.sk PO, S.R.O. |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
01.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 168091 OVO Centrum, Humenné
|
za ovocie a zelenina
|
137,92 |
s DPH |
01.10.2024 |
OVO Centrum, Mária Čaklošová |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
02.10.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 8024010330 PPaC, Humenné
|
za chlieb a pečivo
|
59,10 |
s DPH |
30.09.2024 |
Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 52500979, Nomiland s.r.o, Košice
|
Učebné pomôcky
|
252,00 |
s DPH |
30.09.2024 |
NOMILAND S.R.O., Košice |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
30.09.2024 |
02.10.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 2440045 Cimbalak,s.r.o., Bardejov
|
za mäso
|
142,51 |
s DPH |
30.09.2024 |
Cimbaľak, s.r.o. |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
30.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 492352450 COOP Jednota ,SD Humenné
|
za potraviny
|
46,04 |
s DPH |
27.09.2024 |
COOP Jednota Humenné |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 530430296 Inmedia, spol.s.r.o., Zvolen
|
za potraviny
|
562,91 |
s DPH |
27.09.2024 |
Inmedia |
Školská jedáleň pri MŠ Partizánska 22, Humenné |
Eva Žigová |
Vedúca ŠJ |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 0872024 J. Karandušovský, Humenné
|
výťahy
|
93,80 |
s DPH |
26.09.2024 |
Ján Karandušovský, Humenné |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |
|
Faktúra |
Fa č. 24040205 Wintex s.r.o., Vranov nad Topľou
|
Pracovné odevy ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
26.09.2024 |
Wintex s.r.o., Humenné |
Materská škola, Partizánska 22, Humenné |
Mgr. Ingrid Hirjaková |
Riaditeľka MŠ |
26.09.2024 |
30.09.2024 |